구매정책안내

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당사와 파트너사간 이루어지는 공사, 물품 등에 대한 구매 거래 절차
안내 입니다.

구매업무 Part


  • 입찰참여 파트너사 선정

    구매 입찰건 발생 시, 구매담당자는 파트너사 중 적합한 업체를 지명하여 경쟁입찰에 참여시킵니다.


  • 현장설명회 진행

    지명한 파트너사를 대상으로 현장설명회를 실시합니다.


  • 전자입찰 진행

    구매시스템을 통한 전자입찰을 진행합니다.


  • 발주 파트너사 선정

    입찰 마감 후 당사의 내부기준에 의거 발주 파트너사를 선정합니다.


  • 계약 체결

    발주 내용에 따라 전자계약을 체결하고, 보증보험증권을 제출합니다.


  • 대금 지급

    [당사 대금지급조건]
    물품, 공사 : 익월 30일 현금 / 용역 : 익월 16일 현금
    * 전자외담대 활용 일정 수수료 지급, 익월 10일전후 미리 찾으실 수 있습니다.

업무별 구매 PROCESS

    물품

  • [파트너사] 발주품목 납품
  • [당사] 입고내역 검수

    공사

  • [파트너사] 시공 진행
  • [파트너사] 기성/준공 신청
  • [당사] 시공내역 비교/사정

  • [당사] 입고 확정 및 전자세금계산서 역발행
  • [파트너사] 전자세금계산서 승인(Safebill) 및 증빙자료 송부
  • [당사] 각 사업부 재무팀 검토 및 승인